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公司战略与风险管理
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条结果,具体信息如下,考呀呀将持续完善题库信息~
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》规定的是()。
A、公司的股东大会负责审核全面预算草案
B、公司预算管理机构一般设在财会部门
C、公司预算管理委员会由企业财务负责人及内部相关部门负责人组成
D、由于市场环境等客观因素导致预算执行发生重大差异确需调整时,可由公司财务经理调整预算
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下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是()。
A、预算管理工作机构设在财会部门
B、对投融资项目等重大预算项目,进行密切跟踪和严格监控
C、企业董事会审核全面预算草案
D、预算管理委员会成员由企业独立董事组成
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下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的是()。
A、企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告
B、在编制年度财务报告后,进行资产清查和资产减值测试
C、对财务报告可能产生重大影响的会计政策,按规定权限和程序审批后执行
D、财务报告编制完成后,加盖公章由总会计师签名并盖章后即可对外提供
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下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中,正确的是()。
A、重大担保业务由总经理审批
B、在采取相应措施的情况下,可以给经营风险较大的企业进行担保
C、被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行评估与审批程序
D、企业的内设机构不得办理担保业务
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以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》要求的是()。
A、重大销售合同谈判时,由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见
B、建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程
C、指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项
D、财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收
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下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是( )。
A、重大投资项目应当按照规定的权限和程序实行集体决策或联签制度
B、企业选择投资项目应当突出主业,不得从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资
C、投资方案发生重大变更的,应视情况决定是否重新进行可行性研究并履行相应审批程序
D、转让投资必须委托具有相应资质的专门机构进行评估,并报授权批准部门批准
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根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需关注的主要风险是()。
A、存货积压,导致流动资金占用过多
B、固定资产更新改造不够,资产价值贬值
C、无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力
D、筹资决策不当,引发资本结构不合理
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随着全面风险管理意识的加强,甲公司的股东要求管理层建立重大风险预警机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险条件,制订应急方案,明确相关责任人和处理流程、程序和政策,确保重大风险事件得到及时、稳妥的处理。甲公司股东的要求所针对的内部控制要素是()。
A、控制活动
B、内部监督
C、信息与沟通
D、风险评估
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下列各项不属于我国内部控制要素的是()。
A、风险评估
B、监控
C、控制活动
D、信息与沟通
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根据《内部控制框架》,下列说法错误的是()。
A、内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标
B、内部控制只提供合理保证,而非绝对保证
C、内部控制的效果取决于董事会
D、内部控制的要素包括控制环境
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