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内部控制与审计
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条结果,具体信息如下,考呀呀将持续完善题库信息~
《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号 》指出,集团性企业在对集团总部及下属企业的内部控制活动进行全面、客观评价的基础上,应重点关注()。
A、重要业务单位
B、重大决策
C、重大事项
D、高风险业务
内部控制与审计
下列控制措施中,贯彻了制衡性原则的有()。
A、不相容职务分离控制
B、轮岗制度
C、会计系统控制
D、强制休假制度
内部控制与审计
在资金控制的不相容岗位相互分离中,出纳人员不得兼任()工作。
A、会计档案保管工作
B、会计档案销毀工作
C、债权债务账目的登记工作
D、固定资产的登记工作
内部控制与审计
内部沟通的方式包括()。
A、政策、手册
B、财务报表、备查簿
C、内部刊物
D、口头交流、内部网络
内部控制与审计
下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()。
A、甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款
B、乙企业为降低生产成本,減少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染
C、丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
D、丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”
内部控制与审计
企业外包业务需要保密的,应当在业务外包合同或 者另行签订的保密协议中明确规定承包方的保密义务和责任,要求承包方向其从业人员提示保密要求和应承担的责任,这一措施属于()。
A、业务外包合同的实施与管理
B、签订业务外包合同
C、会计系统控制
D、验收
内部控制与审计
关于担保业务控制,下列说法中正确的是()。
A、为了节省成本,调查评估人员与担保业务审批人员可以由一人担任
B、调评估不是办理担保业务的第一步,受理申请才是第一步
C、规范担保合同记录、传递和保管,确保担保合同运转轨迹清晰完整、有案可查
D、担保合同的订立事关重大,应经总经理审批才可通过
内部控制与审计
缺乏对采购合同履行的跟踪管理,运输工具和方式 选择不当,忽视投保等,造成采购物资损失或无法保证供应这是下列哪个流程中的主要风险?()
A、订立采购活动
B、确定采购方式和采购价格
C、管理供应过程
D、验收
内部控制与审计
下列业务类型中,适合信息系统外包的是()。
A、时加值较低、成本较高的非核心信息系统业务
B、时加值较低、成本较高的核心信息系统业务
C、附加值较高、成本较低的非核心信息系统业务
D、附加值较高、成本较低的核心信息系统业务
内部控制与审计
企业风险评估的起点是()。
A、目标设定
B、风险识别
C、风险分析
D、风险应对
内部控制与审计
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考试咨询
税务师每日一练:下列关于涉及发票类的犯罪的客观方面表述中,错误的是( )
税务师每日一练:下列有关减刑以后实际执行的刑期的表述中错误的是( )
李某犯骗取出口退税罪,骗取国家出口退税款数额较大,根据《刑法》规定,以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金.那么,对李某的追诉时效为( )
甲犯危害国家安全罪被判处5年有期徒刑,期满释放6年后又犯杀人罪.关于甲的行为,下列判断正确的是( )
关于数罪并罚的适用,下列说法错误的是( )
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决策是领导者首要的基本职能,没有决策就没有领导( )
( )是用以调整财产物资账簿记录的重要原始凭证,也是分析产生差异的原因,明确经济责任的依据。
以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿的,可以由县级以上人民政府财政部门视情节轻重对直接负责的主管人员处以的罚款金额是( )
流动性风险监管指标包括流动性覆盖率和流动性比例。
空头套期保值者是指( )
在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,G注册会计师决定增加审计程序的不可预测性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有( )
治疗肠内外各型阿米巴病首选药物是( )
企业向海关申请注册登记是其取得报关资格的法定条件。
我国法律规定的联营形式不包括( )
贷款风险隐含的内在风险和内在损失反映了贷款风险的( )
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